| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES | 
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| capeser ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL | 0,00 | 197,15 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | capeser ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL | 197,15 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 197,15 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,15 | ||
| TOTAL | 197,15 | 197,15 | 197,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||