Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL | 18.661,78 |  |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |  | 18.661,78 |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |  |  | 129,94 | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |  |  | 448,74 | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |  |  | 601,15 | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRÉSTIMO CRESOL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |  |  | 762,11 | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |  |  | 1.403,99 | 
                                                                    
                                        | 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |  |  | 2.599,11 | 
                                                                    
                                        | 30/04/2025 | Pagamento de  Empenho 2835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |  |  | 12.716,74 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 18.661,78 | 18.661,78 | 18.661,78 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |