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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2928 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Vassoura - Material para manutenção da rede de agua potável. 30,00 30,00
10.00 LUVA PVC SOLD. HIDR.20MM COM ROSCA 3/4 1,20 12,00
10.00 JOELHO 45° SOLD. 20MM 1,20 12,00
25.00 LUVA HIDRAULICA 25MM 1,80 45,00
50.00 JOELHO 45° SOLD. 25MM 0,43 21,50
4.00 LUVA ALG. PU VOLK N.9 8,00 32,00
2.00 LUVA DE LÁTEX 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 Vassoura - Material para manutenção da rede de agua potável. LUVA PVC SOLD. HIDR.20MM COM ROSCA 3/4 JOELHO 45° SOLD. 20MM LUVA HIDRAULICA 25MM JOELHO 45° SOLD. 25MM LUVA ALG. PU VOLK N.9 LUVA DE LÁTEX 176,50
28/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/003491; 176,50
30/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 176,50
TOTAL 176,50 176,50 176,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.