Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2932 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PRINCIPAL BADESUL 009/2022 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.03.00.00 - Amort. da Dívida BADESUL contrato 009/2022 |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
31.363,04 |
31.363,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Empenho referente parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. |
31.363,04 |
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| 28/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. |
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31.363,04 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.363,04 |
| TOTAL |
31.363,04 |
31.363,04 |
31.363,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.