Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 59.167.342 MARIA HELENA KECHE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO DE ALFAIATARIA E COSTURA. |
43,67 |
1.048,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO DE ALFAIATARIA E COSTURA. |
1.048,08 |
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28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001; |
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1.048,08 |
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30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2025
59.167.342 MARIA HELENA KECHE - 11390 |
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1.048,08 |
TOTAL |
1.048,08 |
1.048,08 |
1.048,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.