Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 60.021.685 PABLO LUIGI FROSA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
25 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE LAÇO VACA PARADA. |
50,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE LAÇO VACA PARADA. |
2.000,00 |
|
|
28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001; |
|
2.000,00 |
|
30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2937/2025
60.021.685 PABLO LUIGI FROSA - 11479 |
|
|
2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.