Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 47.124.866 DILIANE FLORES LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2938 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
26.00 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SE OFICINA DE CULINÁRIA NO CRAS. |
67,98 |
1.767,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SE OFICINA DE CULINÁRIA NO CRAS. |
1.767,48 |
|
|
29/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001; |
|
1.767,48 |
|
30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2025
47.124.866 DILIANE FLORES LOPES - 11441 |
|
|
1.767,48 |
TOTAL |
1.767,48 |
1.767,48 |
1.767,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.