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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2946 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUBRAX TECNO 15W40 SN SEMINFC - Oleos para manutenção de caminhões e maquinas. 419,90 1.679,60
2.00 OLEO HIDRAULICO 359,90 719,80
1.00 OLEO GEROL E.P.90.BALDE 569,90 569,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 LUBRAX TECNO 15W40 SN SEMINFC - Oleos para manutenção de caminhões e maquinas. OLEO HIDRAULICO OLEO GEROL E.P.90.BALDE 2.969,30
28/04/2025 Conforme DANFE Nº 0/22501; 2.969,30
TOTAL 2.969,30 2.969,30 0,00
SALDO A PAGAR 2.969,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.