| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME | 
| Número do empenho: | 2974 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | FUSÍVEL - Manutenção eletrica rolo MAxLoader. | 2,50 | 10,00 | 
| 2.00 | TERMINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ROLO MAX LANDER DA SEC. DE OBRAS. | 2,00 | 4,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | FUSÍVEL - Manutenção eletrica rolo MAxLoader. TERMINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ROLO MAX LANDER DA SEC. DE OBRAS. | 14,00 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60373885; | 14,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||