Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2996 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2394.20 |
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5, MES DE ABRIL. |
5,77 |
13.814,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 5, MES DE ABRIL. |
13.814,53 |
|
|
TOTAL |
13.814,53 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
13.814,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.