| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 3047 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE RESCISÃO | 0,00 | 1.012,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE RESCISÃO | 1.012,00 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.012,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 3047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.012,00 | ||
| TOTAL | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||