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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3049 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref PAGAMENTO DE FÉRIAS 0,00 2.036,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 ferias ref PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.036,81
05/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.036,81
05/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 53,23
05/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 85,07
05/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 345,99
07/05/2025 Pagamento de Empenho 3049/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.552,52
TOTAL 2.036,81 2.036,81 2.036,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 05/05/2025 53,23 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 05/05/2025 85,07 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 05/05/2025 345,99 Lançada
TOTAL   484,29