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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3075 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 13,62 27,24
20.00 FOLHA EVA - COR AMARELA 2,80 56,00
20.00 FOLHA EVA - COR LARANJA 2,80 56,00
100.00 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 1,24 124,00
50.00 TNT COR AMARELA - TOALHA DE 1,40x1M 2,70 135,00
50.00 TNT COR LARANJA - TOALHA DE 1,40X1M 2,70 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE FOLHA EVA - COR AMARELA FOLHA EVA - COR LARANJA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL TNT COR AMARELA - TOALHA DE 1,40x1M TNT COR LARANJA - TOALHA DE 1,40X1M 533,24
07/05/2025 Conforme DANFE Nº 2/71838; 533,24
TOTAL 533,24 533,24 0,00
SALDO A PAGAR 533,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.