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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3076 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Corda 8mm - Materias para bomba de agua caminhão pipa. 1,60 6,40
1.00 CORRENTE ELO CURT. GROSSA KG 7,02 7,02
8.00 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 0,57 4,56
10.00 CHAVETA 0,44 4,40
1.00 BROCA 8,0 MM 22,00 22,00
1.00 CORRENTE ELO ZINCADA 4MM 14,20 14,20
10.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16 0,53 5,30
2.00 PARAFUSO - SEXTAVADO ACO 8.8 14X120 0,83 1,66
1.00 COLA DE SILICONE 40,00 40,00
20.00 Arroela Lisa 1/4 0,32 6,40
10.00 PORCA 0,40 4,00
1.00 BROCA 10MM 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 Corda 8mm - Materias para bomba de agua caminhão pipa. CORRENTE ELO CURT. GROSSA KG PORCA SEXT. 6MM PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 12 X 030 CHAVETA BROCA 8,0 MM CORRENTE ELO ZINCADA 4MM CHAVETA QUEBRA DEDO 5/16 PARAFUSO - SEXTAVADO ACO 8.8 14X120 COLA DE SILICONE Arroela Lisa 1/4 PORCA BROCA 10MM 154,09
02/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000927; 154,09
TOTAL 154,09 154,09 0,00
SALDO A PAGAR 154,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.