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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3086 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 ARRUELA LISA ZN 1/2 1,20 8,40
12.00 PORCA SEXTAVA GLV 1/2 1,04 12,48
6.00 PORCA SEXTAVADA GLV 5/8 2,58 15,48
14.00 ARRUELA LISA ZN 5/8 1,85 25,90
1.00 BARRA ROSCADA ZINC 1/2 12,5MM, 1M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 24,90 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 ARRUELA LISA ZN 1/2 PORCA SEXTAVA GLV 1/2 PORCA SEXTAVADA GLV 5/8 ARRUELA LISA ZN 5/8 BARRA ROSCADA ZINC 1/2 12,5MM, 1M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. 87,16
06/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/001545; 87,16
TOTAL 87,16 87,16 0,00
SALDO A PAGAR 87,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.