| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MELLO |
| Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS PARA LEVAR A PACIENTE NATHIELLI DUMMEL EM CONSULTA MÉDICA. | 160,70 | 160,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMMENTO A CASCA-RS PARA LEVAR A PACIENTE NATHIELLI DUMMEL EM CONSULTA MÉDICA. | 160,70 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 078/2025. | 160,70 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3110/2025 CRISTIANO MELLO - 5671 | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||