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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3111 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA- CILINDRO DA LANCA RETROESCAVADEIRA - requisição referente a aquisição de peça para manutenção da retroescavadeira muller pertencente a secretaria de obras 6.490,00 6.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA- CILINDRO DA LANCA RETROESCAVADEIRA - requisição referente a aquisição de peça para manutenção da retroescavadeira muller pertencente a secretaria de obras 6.490,00
08/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/9510; 6.490,00
13/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2025 MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 6.412,12
13/05/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3111/2025 77,88
TOTAL 6.490,00 6.490,00 6.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 13/05/2025 77,88 Lançada
TOTAL   77,88