| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 793.36 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 4.672,89 | 
| 236.24 | GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 5,99 | 1.415,07 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC DE SERVIÇOS URBANOS. | 6.087,96 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000268; | 6.087,96 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 3116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.087,96 | ||
| TOTAL | 6.087,96 | 6.087,96 | 6.087,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||