| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME | 
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade | 
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS -PLACA IUT 9735. | 95,00 | 95,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS -PLACA IUT 9735. | 95,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000103; | 95,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 3119/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||