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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3124 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DAGUA - Manutenção PickUp Strada para atendimento nos serviços urbanos. 102,00 102,00
1.00 JUNTA VEDAÇAO R 35034 40,00 40,00
1.00 KIT CORREIA DENTADA 240,00 240,00
1.00 SELO DIANTEIRO DO BLOCO DO MOTOR 17,00 17,00
1.00 KIT EMBREAGEM 400,00 400,00
3.00 LUBRAX OFFROAD 5W30 50,00 150,00
1.00 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 50,00 50,00
1.00 BANDEJA AUXILIAR P/ PERIFERICOS 320,00 320,00
2.00 PIVO 45,00 90,00
1.00 BUCHA BALANÇA DIANTEIRA 33,00 33,00
1.00 BUCHA AMORTECEDORSUPERIOR/INFERIOR 90,00 90,00
2.00 CILINDRO RODA 55,00 110,00
1.00 SAPATAS DO FREIO DE MÃO 290,00 290,00
1.00 ESPIA DO FEIRO DE MAO 145,00 145,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 307,50 615,00
1.00 FILTRO AR 20,00 20,00
2.00 ADITIVO P/RADIADOR 45,00 90,00
5.00 ÁGUA DESMINERALIZADA 12,00 60,00
1.00 COLA SILIOCONE 50,00 50,00
1.00 CALÇO CAIXA 180,00 180,00
1.00 CALÇO INFERIOR DA CAIXA 140,00 140,00
1.00 COXIM MOTOR 106,00 106,00
2.00 OLEO HIDRAULICO 50,00 100,00
1.00 TERMINAL DE DIRECAO 68,00 68,00
1.00 FLUIDO DE FREIO DOT 3 30,00 30,00
1.00 ENGRENAGEM 350,00 350,00
1.00 ENGRENAGEM Z-35 450,00 450,00
1.00 RETENTOR NUMERO160433 42,00 42,00
2.00 GARFO SINCRONIZADOR 200,00 400,00
1.00 LUVA ENGRENAGEM 5º E 6º 207,00 207,00
1.00 GARFO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 BOMBA DAGUA - Manutenção PickUp Strada para atendimento nos serviços urbanos. JUNTA VEDAÇAO R 35034 KIT CORREIA DENTADA SELO DIANTEIRO DO BLOCO DO MOTOR KIT EMBREAGEM LUBRAX OFFROAD 5W30 FILTRO DE ÓLEO MOTOR BANDEJA AUXILIAR P/ PERIFERICOS PIVO BUCHA BALANÇA DIANTEIRA BUCHA AMORTECEDORSUPERIOR/INFERIOR CILINDRO RODA SAPATAS DO FREIO DE MÃO ESPIA DO FEIRO DE MAO AMORTECEDOR TRASEIRO FILTRO AR ADITIVO P/RADIADOR ÁGUA DESMINERALIZADA COLA SILIOCONE CALÇO CAIXA CALÇO INFERIOR DA CAIXA COXIM MOTOR OLEO HIDRAULICO TERMINAL DE DIRECAO FLUIDO DE FREIO DOT 3 ENGRENAGEM ENGRENAGEM Z-35 RETENTOR NUMERO160433 GARFO SINCRONIZADOR LUVA ENGRENAGEM 5º E 6º GARFO 5.135,00
TOTAL 5.135,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.135,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.