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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS AURÉLIO SCHLIECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 3162 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: DIARIAS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS LEVANDO AS PROFESSORAS PARA SEMINÁRIO ESTADUAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. 160,70 160,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS LEVANDO AS PROFESSORAS PARA SEMINÁRIO ESTADUAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. 160,70
08/05/2025 LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 080/2025. 160,70
TOTAL 160,70 160,70 0,00
SALDO A PAGAR 160,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.