Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3184 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CAIBRO 5,40X 7 X 5 - Material para divisoria da porta de acesso interno na UBS. |
30,00 |
120,00 |
3.00 |
TABUA |
27,00 |
81,00 |
2.00 |
RIPAS |
10,00 |
20,00 |
6.00 |
VISTA DE MADEIRA 6CMX220 |
15,50 |
93,00 |
6.00 |
MEIA CANA PINUS |
9,50 |
57,00 |
79.00 |
PAREDE DIVISORIA |
8,26 |
652,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2025 |
CAIBRO 5,40X 7 X 5 - Material para divisoria da porta de acesso interno na UBS. TABUA RIPAS VISTA DE MADEIRA 6CMX220 MEIA CANA PINUS PAREDE DIVISORIA |
1.023,70 |
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09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60575422; |
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1.023,70 |
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TOTAL |
1.023,70 |
1.023,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.023,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.