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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAIBRO 5,40X 7 X 5 - Material para divisoria da porta de acesso interno na UBS. 30,00 120,00
3.00 TABUA 27,00 81,00
2.00 RIPAS 10,00 20,00
6.00 VISTA DE MADEIRA 6CMX220 15,50 93,00
6.00 MEIA CANA PINUS 9,50 57,00
79.00 PAREDE DIVISORIA 8,26 652,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 CAIBRO 5,40X 7 X 5 - Material para divisoria da porta de acesso interno na UBS. TABUA RIPAS VISTA DE MADEIRA 6CMX220 MEIA CANA PINUS PAREDE DIVISORIA 1.023,70
09/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60575422; 1.023,70
TOTAL 1.023,70 1.023,70 0,00
SALDO A PAGAR 1.023,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.