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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 3312 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS 140,00 140,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS 100,00 100,00
3.00 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 50,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 390,00
15/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/00103; 390,00
TOTAL 390,00 390,00 0,00
SALDO A PAGAR 390,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.