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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3316 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 08CM X 25CM 0,20 20,00
100.00 EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 15CM X 22CM. 0,30 30,00
50.00 EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 15CM X 29CM 0,40 20,00
45.00 EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 20CM X 29CM 0,50 22,50
2.00 CAIXA ORANIZADORA PLÁSTICA EM RATAM 29LT COM TAMPA 69,90 139,80
1.00 FITA DE CETIM LARANJA – ROLO DE 07MM X 10M 6,90 6,90
1.00 FRASQUEIRA COM BANDEJA GRANDE 95,90 95,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 08CM X 25CM EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 15CM X 22CM. EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 15CM X 29CM EMBALAGEM TRANSPARENTE – TAMANHO 20CM X 29CM CAIXA ORANIZADORA PLÁSTICA EM RATAM 29LT COM TAMPA FITA DE CETIM LARANJA – ROLO DE 07MM X 10M FRASQUEIRA COM BANDEJA GRANDE 335,10
15/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/000013; 335,10
TOTAL 335,10 335,10 0,00
SALDO A PAGAR 335,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.