Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3322 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA |
150,00 |
450,00 |
1.00 |
LAVAGEM COMPLETA PATROLA |
160,00 |
160,00 |
2.00 |
LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS |
125,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA LAVAGEM COMPLETA PATROLA LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS |
860,00 |
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16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000104; |
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860,00 |
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21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2025
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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860,00 |
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.