| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA DE ALMEIDA BUENO | 
| Número do empenho: | 3355 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUE ESTEVE EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM SOLEDADE, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO. | 72,42 | 72,42 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR QUE ESTEVE EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM SOLEDADE, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO. | 72,42 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12772 | 72,42 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2025 CLAUDIA DE ALMEIDA BUENO - 11531 | 72,42 | ||
| TOTAL | 72,42 | 72,42 | 72,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||