| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA | 
| Número do empenho: | 3477 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A Certificado Digital A3 CARTÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RAQUEL CAROLINE ALTMANN PARA ASSINATURA E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 295,00 | 295,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | REFERENTE A Certificado Digital A3 CARTÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE RAQUEL CAROLINE ALTMANN PARA ASSINATURA E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPS E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 295,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20259342; | 295,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3477/2025 PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||