| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 354 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| ferias ref pagamento de 30 dias de férias | 0,00 | 1.926,29 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | ferias ref pagamento de 30 dias de férias | 1.926,29 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. | 1.926,29 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 19,26 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS | 185,26 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Empenho 354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.721,77 | ||
| TOTAL | 1.926,29 | 1.926,29 | 1.926,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/01/2025 | 19,26 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/01/2025 | 185,26 | Lançada | |
| TOTAL | 204,52 |