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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3885 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO ARROELA LISA 7/16 - Requisição para aquisição de materiais com destino a oficina da Secretaria de Obras para realização de serviços gerais de manutenção. 0,49 1,96
0.38 CORRENTE ELO ZINCADA 06MM 32,80 12,46
2.00 DISCO CORTE METAL 9"X2.5MM 22,72 45,44
1.00 DOBRADIÇA PINO 1/2 PORTA FERRO 4,50 4,50
2.00 PARAFUSO - QUEBRA DEDO 5/16 X 2 9,53 19,06
1.00 CONEXÃO - UNIÃO INTERNA 3/4 MANGA 2,75 2,75
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 08 X 100 2,21 4,42
2.00 CHAVETA R 4X90MM 7,02 14,04
5.00 ELÉTRICO - CABO PP FIO 2X2.5MM FLEXIVEL P/EXTENSÃO 6,50 32,50
1.00 BROCA ACO RAPIDO 08,0MM 22,00 22,00
2.00 FEMEA SEDE PLANA RETA 1X 5/8 21,68 43,36
2.00 ABRAÇADEIRA METAL A 14 22 FITA 14MM PESADA 5,00 10,00
1.00 FITA ISOLANTE 20 METROS 11,00 11,00
2.00 PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA MA 08MM TRAVANTE 0,70 1,40
2.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA 10,00 20,00
2.00 PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 0,53 1,06
4.00 CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 10,56 42,24
1.00 DISCO CORTE METAL 12"X3,2MM 25,00 25,00
4.00 CHAVETA CONTRAPINO 3/16"X2 0,82 3,28
1.30 MG COMANDO HIDRAULICO 5/8 02 TRAMAS 38,00 49,40
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12 X 50 2,95 5,90
4.00 PARAFUSO ARROELA LISA 3/8 0,49 1,96
1.00 ABRASIVO - SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO VERMELHO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PARAFUSO ARROELA LISA 7/16 - Requisição para aquisição de materiais com destino a oficina da Secretaria de Obras para realização de serviços gerais de manutenção. CORRENTE ELO ZINCADA 06MM DISCO CORTE METAL 9"X2.5MM DOBRADIÇA PINO 1/2 PORTA FERRO PARAFUSO - QUEBRA DEDO 5/16 X 2 CONEXÃO - UNIÃO INTERNA 3/4 MANGA PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 08 X 100 CHAVETA R 4X90MM ELÉTRICO - CABO PP FIO 2X2.5MM FLEXIVEL P/EXTENSÃO BROCA ACO RAPIDO 08,0MM FEMEA SEDE PLANA RETA 1X 5/8 ALEN CABEÇA CILINDRICA 05 X 25 ABRAÇADEIRA METAL A 14 22 FITA 14MM PESADA FITA ISOLANTE 20 METROS PARAFUSO - PORCA SEXTAVADA MA 08MM TRAVANTE CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA PARAF,ARROELA DE PRESSÃO 1/2 CHAVETA QUEBRA DEDO 3/8 DISCO CORTE METAL 12"X3,2MM CHAVETA CONTRAPINO 3/16"X2 MG COMANDO HIDRAULICO 5/8 02 TRAMAS PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12 X 50 PARAFUSO ARROELA LISA 3/8 ABRASIVO - SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO VERMELHO 414,20
04/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/937; 414,20
TOTAL 414,20 414,20 0,00
SALDO A PAGAR 414,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.