| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 
| Número do empenho: | 3886 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 135,00 | 135,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 135,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/937; | 135,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3886/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||