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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3890 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LUVA MALHA EMBORRACHADA 9,30 37,20
1.00 BOTINA 135,00 135,00
1.00 BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA 91,00 91,00
4.00 LUVA DE POLIAMIDA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DE PODA E CORTE DE GRAMA. 4,50 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 LUVA MALHA EMBORRACHADA BOTINA BOTINA SEGURANÇA C/ BIQUEIRA LUVA DE POLIAMIDA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DE PODA E CORTE DE GRAMA. 281,20
04/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/936; 281,20
10/06/2025 Pagamento de Empenho 3890/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 281,20
TOTAL 281,20 281,20 281,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.