| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 3916 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.64 | EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO.- GASOLINA COMUM | 5,99 | 291,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO.- GASOLINA COMUM | 291,35 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000306; | 291,35 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 3916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,35 | ||
| TOTAL | 291,35 | 291,35 | 291,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||