| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 75.01 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 441,81 | 
| 88.60 | GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 5,99 | 530,71 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 972,52 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000306; | 972,52 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 3919/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 972,52 | ||
| TOTAL | 972,52 | 972,52 | 972,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||