Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
388,00 |
1.552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1.552,00 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1341; |
|
1.552,00 |
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| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025
GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 |
|
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1.533,38 |
| 02/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
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18,62 |
| TOTAL |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/07/2025 |
18,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,62 |
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