| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA - EPP | 
| Número do empenho: | 3974 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 388,00 | 1.552,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.552,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1341; | 1.552,00 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 GAMA PNEUS LTDA - EPP - 11490 | 1.533,38 | ||
| 02/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 | 18,62 | ||
| TOTAL | 1.552,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 02/07/2025 | 18,62 | Lançada | |
| TOTAL | 18,62 |