| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO A RESCISÃO DO CONTRATO COMISSIONADO | 0,00 | 843,23 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO A RESCISÃO DO CONTRATO COMISSIONADO | 843,23 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 843,23 | ||
| 16/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.AGRIC.SUBSIDIOS | 63,24 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4065/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 779,99 | ||
| TOTAL | 843,23 | 843,23 | 843,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16/06/2025 | 63,24 | Lançada | |
| TOTAL | 63,24 |