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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4083 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BOLOS DE CHOCOLATE 80,00 240,00
3.00 BOLOS DE CENOURA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A 8° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REEMPENHO PARCIAL AO EMPENHO N° 3963 PARA TROCA DE CREDOR. 74,75 224,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 BOLOS DE CHOCOLATE BOLOS DE CENOURA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A 8° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REEMPENHO PARCIAL AO EMPENHO N° 3963 PARA TROCA DE CREDOR. 464,25
17/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/13381; 464,25
24/06/2025 Pagamento de Empenho 4083/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,25
TOTAL 464,25 464,25 464,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.