Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
410 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - Consertos pneus da frota da secreetaria de obras. |
2.510,00 |
2.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - Consertos pneus da frota da secreetaria de obras. |
2.510,00 |
|
|
28/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0118; |
|
2.510,00 |
|
03/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 410/2025
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 |
|
|
2.510,00 |
TOTAL |
2.510,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.