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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 410 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - Consertos pneus da frota da secreetaria de obras. 2.510,00 2.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - Consertos pneus da frota da secreetaria de obras. 2.510,00
28/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0118; 2.510,00
03/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 410/2025 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 2.510,00
TOTAL 2.510,00 2.510,00 2.510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.