| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA | 
| Número do empenho: | 4105 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AOS Serviços de telefonia - excedentes Sec. Saúde | 61,07 | 61,07 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS Serviços de telefonia - excedentes Sec. Saúde | 61,07 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL.3569572 | 61,07 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 61,07 | ||
| TOTAL | 61,07 | 61,07 | 61,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||