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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4154 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO 0,00 1.369,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 ferias ref PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO 1.369,13
18/06/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.369,13
24/06/2025 Pagamento de Empenho 4154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.369,13
TOTAL 1.369,13 1.369,13 1.369,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.