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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4187 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO SEPARADOR - Solicitação de contratação de serviço de manutenção para o caminhão caçamba MB, placa IOD-2670 da frota municipal da Secretaria de Obras e Viação. O veiculo apresentou falha no sistema de combustivel, sendo necessário realizar limpeza do tanque, troca do filtro e válvula. 193,00 193,00
1.00 VALVULA RETENÇÃO RETORNO BOMBA ALIMENTADORA 412,00 412,00
1.00 CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR DAGUA 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 FILTRO SEPARADOR - Solicitação de contratação de serviço de manutenção para o caminhão caçamba MB, placa IOD-2670 da frota municipal da Secretaria de Obras e Viação. O veiculo apresentou falha no sistema de combustivel, sendo necessário realizar limpeza do tanque, troca do filtro e válvula. VALVULA RETENÇÃO RETORNO BOMBA ALIMENTADORA CABEÇOTE FILTRO SEPARADOR DAGUA 870,00
24/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/000804; 870,00
27/06/2025 Pagamento de Empenho 4187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.