Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4196 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
654.47 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,89 |
3.854,83 |
46.00 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
275,54 |
1456.93 |
Oleo Diesel s10 |
5,99 |
8.727,01 |
21.46 |
ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS. |
2,99 |
64,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2025 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE OBRAS. |
12.921,55 |
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26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000320; |
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12.921,55 |
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TOTAL |
12.921,55 |
12.921,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.921,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.