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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4213 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.DE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO 0,00 790,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 REF.PAG.DE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO 790,76
24/06/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 790,76
TOTAL 790,76 790,76 0,00
SALDO A PAGAR 790,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.