Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Folha de pagamento ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO | 0,00 | 985,79 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/06/2025 | Folha de pagamento ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO | 985,79 | ||
24/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 985,79 | ||
30/06/2025 | Pagamento de Empenho 4281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 985,79 | ||
TOTAL | 985,79 | 985,79 | 985,79 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |