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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 435 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref pagamento de 30 dias de férias professores 0,00 1.938,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 folha ref pagamento de 30 dias de férias professores 1.938,71
29/01/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.938,71
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 19,39
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 111,59
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 262,02
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 262,02
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 358,09
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 366,42
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV 559,18
TOTAL 1.938,71 1.938,71 1.938,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/01/2025 19,39 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 29/01/2025 111,59 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/01/2025 262,02 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/01/2025 262,02 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/01/2025 358,09 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/01/2025 366,42 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/01/2025 559,18 Lançada
TOTAL   1.938,71