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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59.167.342 MARIA HELENA KECHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4454 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO NO CRAS NO MES DE JUNHO. 43,67 1.572,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO NO CRAS NO MES DE JUNHO. 1.572,12
30/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0003; 1.572,12
02/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4454/2025 59.167.342 MARIA HELENA KECHE - 11390 1.572,12
TOTAL 1.572,12 1.572,12 1.572,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.