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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 4614 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS 150,00 150,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 LAVAGEM COMPLETA ONIBUS LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR. 350,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/113; 350,00
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4614/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.