Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4628 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O VICE PREFEITO IR À BRASÍLIA NO DIA 11/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2.305,79 |
2.305,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O VICE PREFEITO IR À BRASÍLIA NO DIA 11/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
2.305,79 |
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10/07/2025 |
Conforme Fatura Nº 0032025; |
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2.305,79 |
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15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2025
AERO TERRA VIAGENS LTDA - 7119 |
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2.305,79 |
TOTAL |
2.305,79 |
2.305,79 |
2.305,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.