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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4662 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TUBO ESGOTO 100MM BR 6 METROS 99,00 396,00
4.00 TEE ESGOTO 100 X 75 MM 22,90 91,60
2.00 JOELHO ESGOTO 90 GRAUS 100MM 8,00 16,00
20.00 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X X50 MM 0,25 5,00
20.00 BUCHA PLAST. 6 MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS SAIDAS DAS CALHAS DO CRAS. 0,07 1,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 TUBO ESGOTO 100MM BR 6 METROS TEE ESGOTO 100 X 75 MM JOELHO ESGOTO 90 GRAUS 100MM PARAFUSO PHILIPS 4,5 X X50 MM BUCHA PLAST. 6 MM EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS SAIDAS DAS CALHAS DO CRAS. 510,00
11/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/003600; 510,00
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4662/2025 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.