| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO | 0,00 | 769,46 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO | 769,46 | ||
| 16/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 769,46 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 769,46 | ||
| TOTAL | 769,46 | 769,46 | 769,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||