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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 488 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias professores 0,00 151,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: pagamento de 30 dias de férias professores 151,80
29/01/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 151,80
31/01/2025 Pagamento de Empenho 488/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 151,80
TOTAL 151,80 151,80 151,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.